Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 254110002 18.2.2011 Stavebný materiál S T A B I L I T, spol. s r. o. 31102361  48,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011022 18.2.2011 Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR PreVak, s. r. o. 35915749  39,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 50000911 18.2.2011 Kancelárske potreby Promys Trade Slovakia, a. s. 35905247  225,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 11038 18.2.2011 Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby MEDCARE, s. r. o. 36749176  91,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310110129 18.2.2011 Poplatok za odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  6 140,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111015278 18.2.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  2 033,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 610104 18.2.2011 Pracovné náradie ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. 36324116  5,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000029 18.2.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  999,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000036 18.2.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  1 497,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2722968112 18.2.2011 Poplatok za paušál Slovak Telecom, a. s. 35763469  27,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 4722968141 18.2.2011 Poplatok za paušál Slovak Telecom, a. s. 35763469  18,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011900013 18.2.2011 Strieška Fastlock Canopy Icopal a. s. 36531740  324,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/11 18.2.2011 Skreslenie skutkového stavu Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE 14124688  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110004 18.2.2011 Elektroinštalačný materiál BOVE s. r. o. 45404640  248,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 31300692 18.2.2011 Konzultácie SOFTIP, a. s. 36785512  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21300527 18.2.2011 Podpora APV SOFTIP, a. s. 36785512  351,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110060 18.2.2011 Inštalácia a školenie programu GRAMIS Marek Sazima - CAN 49602322  203,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA-11-00077 18.2.2011 Servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  30,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 110007 18.2.2011 Maliarske potreby AGEMA s. r. o. 31427561  69,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000054 18.2.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  388,88 EUR