Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6800000341 | 13.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 285,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000348 | 13.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 007,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000359 | 13.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 536,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000366 | 14.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 293,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000372 | 20.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 767,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000380 | 26.10.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 810,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000385 | 16.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 028,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000393 | 16.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 635,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000402 | 21.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 606,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000408 | 21.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | |
Detail | Faktúra došlá | 6800000413 | 21.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 012,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000422 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 140,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000428 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 716,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000435 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 684,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000445 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 282,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 68072014 | 20.8.2014 | oprava vyklápača na vozidle | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 564,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 682016 | 1.2.2017 | kominárske práce | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 68575189 | 10.9.2015 | mazadlo, hmoždiny, závlačky | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 148,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6900767210-2 | 10.8.2015 | router | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,99 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 7 | 14.2.2012 | Dodatok 7 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 |