Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2021406 | 24.8.2021 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 59,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021407 | 24.8.2021 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 897,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021408 | 24.8.2021 | oprava čerpadla námestie | Pumpa servis, s.r.o. | 51264901 | 395,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021409 | 24.8.2021 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 220,94 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2021415 | 20.8.2021 | odvoz odpadu VK | Nemec Gustáv | 75,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021416 | 20.8.2021 | odvoz odpadu | Tomašech Norbert | 47,59 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021417 | 20.8.2021 | odvoz odpadu VK | Hollý Daniel | 132,90 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021418 | 20.8.2021 | uloženie odpadu | Magál Lukáš | 51,11 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021419 | 20.8.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 724,44 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021420 | 20.8.2021 | výkon nakladača | Krištofová Augustína | 40273342 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021421 | 20.8.2021 | dovoz vody cistermou | Sameková Silvia | 40,06 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021422 | 20.8.2021 | odvoz odpadu VK | Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. | 50076710 | 39,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021423 | 20.8.2021 | odvoz odpadu | Durcová Irena | 6,78 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021424 | 20.8.2021 | odvoz odpadu | Alinová Petra | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021425 | 20.8.2021 | odvoz odpadu | Okrucký Ján | 6,78 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021426 | 20.8.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 355,68 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021427 | 20.8.2021 | odvoz bioodpadu | Slovenský zväz záhradkárov | 34054847 | 187,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021428 | 20.8.2021 | odvoz odpadu VK | Jankovičová Hana | 68,10 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021429 | 20.8.2021 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021430 | 20.8.2021 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 122,40 EUR |