|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021047 |
5.3.2021 |
druhotné suroviny |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
374,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021048 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
317,94 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021049 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
397,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021050 |
5.3.2021 |
uloženie odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
23,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2021051 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
807,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021052 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Dlhý Filip |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2021053 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2021054 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021079 |
2.3.2021 |
práce autožeriavom |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
52,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021080 |
2.3.2021 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
154,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021081 |
2.3.2021 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 340,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021089 |
2.3.2021 |
vypracovanie projektu náhradnej výsadby, Hurbanova 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021003 |
2.3.2021 |
stravné lístky za február 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 984,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2021 |
1.3.2021 |
Rámcová kúpna zmluva č.24/2021 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021035 |
26.2.2021 |
manipulacia pri odobratí papiera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021052 |
26.2.2021 |
el.energia Husitská 6 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
1 637,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021053 |
26.2.2021 |
el. energia VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
265,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021054 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
163,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021055 |
26.2.2021 |
el.energia ,VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
526,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021056 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
221,78 EUR |