Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7055064143 19.11.2019 dopravník seko Agrotec Slovensko 31445942  970,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000046419 19.11.2019 hadica olejová HADICE SERVIS s.r.o. 35846054  49,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 190923 19.11.2019 toaletný papier, utierky Hygotrend SK s.r.o. 44501781  247,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 219093642 19.11.2019 internet tehelňa RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019219 19.11.2019 PO a BOZP Ľubica Antálková - FIRE+SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3219003183 19.11.2019 zámok Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  3,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900335 19.11.2019 ND na opravu avie LKW-MOBILE, spol. s.r.o. 31425411  592,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 19002957 19.11.2019 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  4 995,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011958337 19.11.2019 el.energia VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 245,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011958338 19.11.2019 el. energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  783,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011960128 19.11.2019 el.energia, zberný dvor MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  213,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011960129 19.11.2019 el.energia, 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  551,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019111506 19.11.2019 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019005089 19.11.2019 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019256 19.11.2019 posypový materiál APPIAS spol.s.r.o. 34133500  2 617,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019258 19.11.2019 vývoz skla APPIAS spol.s.r.o. 34133500  299,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019648 19.11.2019 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  49,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019261 19.11.2019 zemné práce APPIAS spol.s.r.o. 34133500  662,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 119111399 19.11.2019 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  4 419,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 191700134 19.11.2019 odobratie tetrapakov KURUC-COMPANY spol. s r.o. 36542482  153,00 EUR