Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1020160124 29.11.2016 kalendáre Plán B 36345121  354,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020170087 30.10.2017 vypracovanie PD, Husitská, 8. Apríla NEMTECH s.r.o. 50644866  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020170136 16.8.2017 stavebno-montážne práce Štefánikova 382 AQUA - Kubiš s.r.o. 46615008  920,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020170137 16.8.2017 zemné práce BD Štefánikova 382 AQUA - Kubiš s.r.o. 46615008  380,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020180015 14.3.2018 ND na detské ihriská E - RAn Group, a.s. 47975938  621,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020180087 1.6.2018 vypracovanie projekt. dokumentácie na VO ul. Mýtna NEMTECH s.r.o. 50644866  294,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020180087 18.6.2018 vypracovanie projektovej dokumentácie NEMTECH s.r.o. 50644866  294,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020180107 25.6.2018 dopravné značky NEMTECH s.r.o. 50644866  110,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020180232 27.8.2018 dopravné značky P NEMTECH s.r.o. 50644866  97,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020180352 20.11.2018 rúra PVC AQUA - Kubiš s.r.o. 46615008  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020190047 28.3.2019 značka ZŤP NEMTECH s.r.o. 50644866  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020190053 16.7.2019 sedák s reťazou na hojdačku, 2ks KUPAS s.r.o. 36318884  451,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020190060 18.7.2019 podlahy, sedáky, tunel s úchytmi, držiaky - ND na ihriská KUPAS TRADE, s.r.o. 51415623  2 892,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020190062 18.7.2019 spojovací materiál na ihriská KUPAS TRADE, s.r.o. 51415623  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020190072 26.4.2019 značka parkovisko NEMTECH s.r.o. 50644866  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020190140 16.7.2019 značka ZŤP NEMTECH s.r.o. 50644866  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020190196 18.7.2019 značka ZŤP NEMTECH s.r.o. 50644866  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 102100086 18.3.2011 Brúsenie noža drvičky EÚ-Interier s. r. o. 36301884  69,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102100133 15.7.2011 Úprava ND EÚ-Interier s. r. o. 36301884  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10214063 28.3.2014 skrutky EÚ mechanika s.r.o. 36301884  226,80 EUR