Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10218078 23.8.2018 ND na UNC EÚ mechanika s.r.o. 36301884  88,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 10218139 25.6.2018 výroba ND na kosačku EÚ mechanika s.r.o. 36301884  185,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 10218160 23.8.2018 výroba ND na UNC EÚ mechanika s.r.o. 36301884  237,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10218314 13.12.2018 úprava závitov trysky EÚ mechanika s.r.o. 36301884  55,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 10219060 26.3.2019 oprava čapov EÚ mechanika s.r.o. 36301884  57,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 10219096 23.5.2019 sústruženie skrutiek EÚ mechanika s.r.o. 36301884  194,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 10219158 17.7.2019 sústruženie ND EÚ mechanika s.r.o. 36301884  124,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 10219245 24.9.2019 strihanie plechov, frézovanie EÚ mechanika s.r.o. 36301884  57,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 10219285 15.11.2019 oprava závitu valca, oprava kľuk.hriadele EÚ mechanika s.r.o. 36301884  197,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 102200107 4.4.2012 Brúsenie nožov, náboj, ložisko EÚ-Interier s. r. o. 36301884  211,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 102200149 16.5.2012 Oprava nápravy kosačky EÚ-Interier s. r. o. 36301884  196,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 102200199 12.7.2012 Náter autobusových zástaviek EÚ-Interier s. r. o. 36301884  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102200241 23.8.2012 Kovoobrábačské práce EÚ-Interier s. r. o. 36301884  267,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 102200325 16.10.2012 Sústruženie príruby EÚ-Interier s. r. o. 36301884  19,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 102200455 30.1.2013 Výroba čapu EÚ-Interier s. r. o. 36301884  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1022019 19.2.2019 odborná prehliadka tlakovej nádoby a kotolne Valenčík Milan, Ing. ELTERA 40270301  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102300069 27.3.2013 výroba súčiastok EÚ-Interier s. r. o. 36301884  377,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 102300368 19.12.2013 vŕtanie čapov EÚ-Interier s. r. o. 36301884  216,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 102919 23.5.2019 psychologické vyšetrenie vodičov CaRYN 44747918  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1031312229 16.12.2013 elektro súčiastky Konex elektro spol. s.r.o. 31680569  576,07 EUR