|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023719 |
18.12.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
113,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024092 |
14.3.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
67,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024166 |
23.4.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
157,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024237 |
22.5.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
86,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024332 |
24.6.2024 |
stavebný odpad zhodnotenie |
Podolan Jozef |
3459617 |
40,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024416 |
23.7.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
121,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024478 |
20.8.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
114,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024574 |
14.9.2024 |
zhodnotenie odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
175,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024671 |
10.10.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
115,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024749 |
12.11.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
128,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024852 |
16.12.2024 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
61,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025057 |
24.2.2025 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
170,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025166 |
25.4.2025 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
64,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/007 |
16.5.2012 |
Automatická úpravňa vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
1 128,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012014 |
16.5.2012 |
Automatická úpravňa vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
1 128,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/010 |
16.5.2012 |
Dopravné náklady, montáž automatickej úpravne vody |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
34666133 |
310,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016121 |
18.4.2016 |
jednorazový odber elektrickej energie |
Fabrice Lasieur |
34691049 |
189,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/288 |
9.5.2012 |
Čerpadlo |
Anna Gdovinová |
34899961 |
95,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
12.4.2023 |
Nerezové lanko, šponovky a oká na ochrannú sieť ihriska |
Add.Pavlínek s.r.o. |
35 920 068 |
560,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023257 |
23.5.2023 |
ND, lanko ihrisko Slamka |
Add.Pavlínek s.r.o. |
35 920 068 |
560,28 EUR |