|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
180100051 |
25.4.2018 |
projektová dokumentácia prekládky VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
540,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018016 |
10.7.2018 |
Led svietidlá - ul.Mýtna |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 377,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180100191 |
25.10.2018 |
svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 377,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1801004274 |
15.1.2019 |
GPS do svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
30.5.2019 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100123 |
18.7.2019 |
svietidlá na ul.Hurbanova, vnútroblok |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100321 |
30.12.2019 |
oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
546,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100323 |
30.12.2019 |
oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 078,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020020 |
11.12.2020 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
5 643,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020647 |
30.12.2020 |
svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
5 643,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021410 |
25.8.2021 |
aktualizácia údajov citylight.net |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
54,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021026 |
21.12.2021 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 788,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022336 |
29.7.2022 |
servis svietidiel VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
443,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023683 |
4.12.2023 |
modul led svietidla |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
9 081,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023693 |
18.12.2023 |
modul pre svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
352,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020612 |
30.12.2020 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Profesia s.r.o. |
35800861 |
94,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011153 |
20.7.2011 |
Použite UNC |
STAVIS comp s. r. o. |
35812354 |
1 713,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7301888484 |
18.1.2011 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
188,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.2.2011 |
Dodávavka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
182,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.3.2011 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
172,00 EUR |