Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2012605 4.1.2013 Vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  511,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012606 4.1.2013 Vývoz odpadu Mašutová Jana   39,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012607 4.1.2013 Použitie vysokozdvižnej plošiny Grafis Reklama s. r. o. 35742411  17,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012608 4.1.2013 Použitie nakladača UNC ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  28,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012609 4.1.2013 Odvoz odpadu FOHAS, s. r. o. 36891352  33,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012610 4.1.2013 Vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  323,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012611 4.1.2013 Odvoz a likvidácia odpadu VEPOS - Skalica s. r. o. 34121633  269,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012612 4.1.2013 Práce na príprave vianočných trhoch Dom kultúry Javorina 36130125  358,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 462012 25.1.2013 Oprava vozidla Napaservis s.r.o. 29370892  538,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 482012 25.1.2013 Servis vozidla Napaservis s.r.o. 29370892  254,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 5186183974 25.1.2013 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  45,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 5186183304 25.1.2013 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5186183035 25.1.2013 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  35,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 5186182101 25.1.2013 Telefónne služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  52,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 0552012 25.1.2013 Čistiace pomôcky JUNASI, s. r. o. 46307598  117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6745019965 25.1.2013 Hlasové služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  32,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2800000410 25.1.2013 Pohonné hmoty Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 148,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 12121001 25.1.2013 Ochranné rukavice Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby 33444099  22,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120072 25.1.2013 Saja kefa Albera Slovensko s. r. o. 44010834  706,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 120101342 25.1.2013 Sveteľná reťaz a napájacia sada RELM, spol. s.r.o 34102132  64,62 EUR