Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2018083 23.8.2018 betón na ihriská APPIAS spol.s.r.o. 34133500  299,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180309 23.8.2018 ND na JCB Sadloň Kamil 34553550  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180316 23.8.2018 tmel, silikon TRIAL s.r.o. 31425038  402,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811801412 23.8.2018 istič 40 A, vodič, kliešte ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  102,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 18001951 23.8.2018 PHM REAL - K, s.r.o. 36521931  3 253,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 180099 23.8.2018 servis kosačiek Gestor H, s. r. o. 36337501  511,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 180097 23.8.2018 ND na kosačku Stiga Albera Slovensko s. r. o. 44010834  124,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1806706 23.8.2018 materiál do dielne Forch Slovensko s.r.o. 35602210  273,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 11373353 23.8.2018 web dispečink KomTeS SK s.r.o. 44920946  194,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180830 23.8.2018 smeťové nádoby 110 l FEREX, s.r.o. 17682258  853,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 11800115 23.8.2018 skrutky, podložky, matice, P-PRAKTIK Peter Oleš 50527444  54,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180322 23.8.2018 klzák nohy, JCB Sadloň Kamil 34553550  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201800199 23.8.2018 servis NM 476 BY AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  542,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 01072018 23.8.2018 výkopové práce Ješko Peter 24548866  402,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 115781 23.8.2018 servis NM 788 BM KomTeS SK s.r.o. 44920946  71,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 3804495 23.8.2018 krátkodobý odber el. Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  78,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018328 23.8.2018 obrubník ,dlažba TRIAL s.r.o. 31425038  2 416,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811801475 23.8.2018 AL profil, rozvod.skriňa, spin.hodiny ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  99,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 72018 23.8.2018 projektová dokumentácia - úprava okolia ev. kostola ZAAR TRNAVA s.r.o. 45323747  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800881 23.8.2018 UPS zdroj Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  83,92 EUR