Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023402 20.7.2023 el.energia VO, parkovisko BD 377 Technotur s. r. o. 36704482  118,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023403 20.7.2023 el.energia VO ZSE Energia a.s. 36677281  1 920,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023404 20.7.2023 el.energia, VO, 300, ZD ZSE Energia a.s. 36677281  1 339,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023405 20.7.2023 el. energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  149,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023406 20.7.2023 el. energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  1 306,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023407 20.7.2023 prenájom kontajnera na papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  876,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023408 20.7.2023 toner ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  23,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023413 20.7.2023 tlačný ventil na fontánu INTERCOM Bratislava 35711159  59,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023409 20.7.2023 webdispečink Princip a.s. 41690311  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023410 20.7.2023 kosenie cintorína a jeho častí Samuel Ilušák 51125129  605,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Df2023418 20.7.2023 diakotúč NORWIT Slovakia spol. s r. o. 31734553  392,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023414 20.7.2023 vývoz žumpy ZD PreVak, s. r. o. 35915749  107,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023412 20.7.2023 oprava nakladača Kramer Wacker Neuson s.r.o. 36620068  3 031,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023411 20.7.2023 pozáručná oprava svietidiel LES-SERVISE, s.r.o. 53336496  1 013,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023397 20.7.2023 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023395 20.7.2023 odobratie plastov ecorek Slovensko s.r.o. 31358951  2 464,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023080 18.7.2023 hygienické potreby na verejné WC CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  132,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023078 17.7.2023 Dodávka posypovej soli LAPPER spol s.r.o. 31572316  3 420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023364 17.7.2023 pokuta NM 564 AX Mesto Stará Turá 00312002  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023365 17.7.2023 el.energia Jarmok 2023 ZSE Energia a.s. 36677281  308,00 EUR