Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2023 | 6.7.2023 | Služba - zber a odvoz separovaného odpadu | SOMADENT s.r.o. | 46070095 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023082 | 6.7.2023 | mazací tuk LI 2 | SLOVCIMI s.r.o. | 36224146 | 225,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023284 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Jakubík Miroslav | 91,45 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023285 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Viktorius Štefan | 91,20 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023286 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Hloupa Anna | 30,95 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023287 | 3.7.2023 | kosenie traktorovou kosou | Ševčík Miroslav | 31,80 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023288 | 3.7.2023 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 121,90 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023289 | 3.7.2023 | práce na zabezpečení jarmoku 2023 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 4 072,65 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023290 | 3.7.2023 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 110,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023291 | 3.7.2023 | kosenie | Ďuriš Branislav | 39,60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023292 | 3.7.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 922,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023293 | 3.7.2023 | dovoz vody cisternou | Sadloňová Zuzana | 68,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023294 | 3.7.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023307 | 26.6.2023 | vývoz kontajnera na papier | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023273 | 26.6.2023 | uloženie odpadu | Válek Peter | 13,60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023274 | 26.6.2023 | uloženie odpadu | Očenášová Milada | 3,85 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023275 | 26.6.2023 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír | 29,40 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023276 | 26.6.2023 | uloženie odpadu | Sučan Ján | 18,55 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023277 | 26.6.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 784,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023310 | 22.6.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |