|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
23.11.2017 |
servis Carawella NM 241 AS |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020073 |
25.2.2020 |
čistenie Fabia |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021884 |
3.1.2022 |
servis Tremo |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
1 679,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022150 |
27.4.2022 |
servis Piagio |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
117,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022827 |
20.1.2023 |
prezutie piagio |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
44,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
19.6.2017 |
svetlo, dopravné značenie |
Značky, s.r.o. |
43931111 |
67,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016206 |
14.6.2016 |
dovoz materiálu |
ARISO s.r.o. |
43918239 |
21,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
OF130288 |
16.1.2014 |
radiatory |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
906,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160044 |
25.2.2016 |
sálavé konvektory |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
437,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201810 |
19.1.2018 |
elektrické konvektory do šatne |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
437,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012003 |
17.1.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Coffee Co Slovakia s.r.o |
43909035 |
34,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015470 |
12.11.2015 |
smeťová nádoba |
Slávka Fraňová Oprava obuvi |
43894607 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017513 |
3.11.2017 |
smeťová nádoba |
Slávka Fraňová Oprava obuvi |
43894607 |
30,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/2023 |
8.9.2023 |
Poradenstvo v oblasti energetiky - optimalizácia rezervovaných kapacít |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023580 |
25.10.2023 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023785 |
22.1.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el.energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024167 |
23.4.2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el energie na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011062 |
20.7.2011 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012035 |
17.2.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012317 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
12,00 EUR |