|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4282014 |
29.12.2014 |
oprava vodárničky |
Ján Durec |
37022679 |
605,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4272014 |
29.12.2014 |
montáž el. ohrievačov |
Ján Durec |
37022679 |
295,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432015 |
16.2.2015 |
expanzná nádrž výmena |
Ján Durec |
37022679 |
520,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1542015 |
1.7.2015 |
rekonštrukcia rozvodu vody na mestských WC |
Ján Durec |
37022679 |
351,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1102016 |
21.4.2016 |
sifon, vršok, tesnenia, ventil na umývadlá |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
54,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1182016 |
22.4.2016 |
servisné práce na fontáne |
Ján Durec |
37022679 |
369,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1172016 |
22.4.2016 |
čerpadlo so 150l nádobou |
Ján Durec |
37022679 |
1 176,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016288 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
26,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016382 |
21.9.2016 |
dovoz vody cisternou |
Ján Durec |
37022679 |
46,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4362016 |
15.12.2016 |
ND oprava vod.prípojky |
Ján Durec |
37022679 |
80,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016549 |
16.12.2016 |
použitie plošiny |
Ján Durec |
37022679 |
65,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1122017 |
25.4.2017 |
prerábka vzduchového potrubia ku kompresoru |
Ján Durec |
37022679 |
1 080,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2972018 |
26.10.2018 |
oprava vody na námestí |
Ján Durec |
37022679 |
42,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32019 |
1.2.2019 |
výroba trysiek |
Ján Durec |
37022679 |
120,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022711 |
20.12.2022 |
ohrievač |
Ján Durec |
37022679 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024229 |
22.5.2024 |
ND na fontánu |
Ján Durec |
37022679 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013527 |
13.12.2013 |
použitie nakladača Kramer |
Roman Minarech BAVARIA |
36962228 |
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017183 |
24.5.2017 |
odvoz odpadu |
Roman Minarech BAVARIA |
36962228 |
6,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201414457 |
1.12.2014 |
kancel. potreby |
Pócs Ladislav |
36922161 |
23,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011074 |
20.7.2011 |
Vývoz kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
82,80 EUR |