Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022229 19.5.2022 odber nebezpečného odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  1 161,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022273 25.5.2022 odber nebezpečného odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  775,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022458 18.8.2022 odber nebezpečného odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  1 092,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022649 22.11.2022 odber nebezpečného odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  1 195,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023001 16.1.2023 Vývoz NO VYFAKO, s.r.o. 36555355  1 144,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023018 1.2.2023 odber nebezpečného odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  1 144,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023219 12.5.2023 odobratie nebezpečného odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  1 633,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023432 28.8.2023 odobratie nebezpečného odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  1 720,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023738 18.12.2023 nebezpečný odpad VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  1 451,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024131 26.3.2024 nebezpečný odpad VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  1 622,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018325 23.8.2018 rozvoz zeminy CPI, s.r.o. 36551091  151,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023763 17.1.2024 samolepka STILL SR, s.r.o. 36547123  85,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023764 8.1.2024 materiál STILL SR, s.r.o. 36547123  45,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2011 8.9.2011 Zmluva o odbere nápojových obalov KURUC-COMPANY spol.s.r.o. 36542482   
Detail Faktúra došlá 181700151 11.12.2018 odvoz VKM obalov KURUC-COMPANY spol. s r.o. 36542482  408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 191700134 19.11.2019 odobratie tetrapakov KURUC-COMPANY spol. s r.o. 36542482  153,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 191700146 30.12.2019 odvoz plastov KURUC-COMPANY spol. s r.o. 36542482  178,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 191700155 30.12.2019 odvoz VKM obalov KURUC-COMPANY spol.s.r.o. 36542482  84,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011033 14.12.2011 Dodávka svietidiel a výbojok TOMLUX s.r.o. 36541443  2 357,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1141226 30.12.2011 Dodávka svietidiel a výbojok TOMLUX s.r.o. 36541443  2 357,10 EUR