|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022229 |
19.5.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 161,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022273 |
25.5.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
775,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022458 |
18.8.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 092,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022649 |
22.11.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 195,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023001 |
16.1.2023 |
Vývoz NO |
VYFAKO, s.r.o. |
36555355 |
1 144,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023018 |
1.2.2023 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 144,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023219 |
12.5.2023 |
odobratie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 633,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023432 |
28.8.2023 |
odobratie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 720,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023738 |
18.12.2023 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 451,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024131 |
26.3.2024 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 622,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018325 |
23.8.2018 |
rozvoz zeminy |
CPI, s.r.o. |
36551091 |
151,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023763 |
17.1.2024 |
samolepka |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
85,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023764 |
8.1.2024 |
materiál |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
45,77 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2011 |
8.9.2011 |
Zmluva o odbere nápojových obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
181700151 |
11.12.2018 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
408,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
191700134 |
19.11.2019 |
odobratie tetrapakov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
153,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
191700146 |
30.12.2019 |
odvoz plastov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
178,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
191700155 |
30.12.2019 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
84,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011033 |
14.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1141226 |
30.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |