Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3111900468 19.7.2019 postrek figaro 360 LEGUSEM pt, a.s. 50041592  160,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 192307 24.9.2019 figaro 360, postrek LEGUSEM pt, a.s. 50041592  160,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 3111900722 18.11.2019 Figaro 360 20l, postrek LEGUSEM pt, a.s. 50041592  160,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022306 29.7.2022 postrek LEGUSEM pt, a.s. 50041592  463,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 11600254 1.2.2017 elektrody TECH-LIT SK 50006193  271,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2613260381 18.2.2014 náhradné diely multicara Auto SAS s.r.o. 49679139  87,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2614260266 17.10.2014 ND na multicar Auto SAS s.r.o. 49679139  32,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2615260581 18.1.2016 ND na multicar Auto SAS s.r.o. 49679139  134,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110060 18.2.2011 Inštalácia a školenie programu GRAMIS Marek Sazima - CAN 49602322  203,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012017 31.5.2012 GIS Gramis 2011 Marek Sazima - CAN 49602322  1 591,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120058 31.5.2012 GIS Gramis 2011 Marek Sazima - CAN 49602322  1 591,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140149 3.4.2014 poplatok sa systém Gramis Marek Sazima - CAN 49602322  397,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150153 13.4.2015 inštalácia GRAMIS Marek Sazima - CAN 49602322  391,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2015 1.4.2015 Zmluva o dodávke nových verzií Marek Sazima - CAN 49602322   
Detail Faktúra došlá 20160053 25.2.2016 poplatok Gramis 2016 Marek Sazima - CAN 49602322  290,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170028 21.2.2017 udržiavací poplatok Gramis 2017 Marek Sazima - CAN 49602322  290,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 38180002 23.2.2018 napínak račňový ESTA s.r.o. 49448919  229,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 30180014 25.4.2018 napínacia svorka ESTA s.r.o. 49448919  297,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2022 7.10.2022 Zber, preprava, zhodnocovanie kuch. odpadu Mariana Murínová m. - PIZZA s láskou 48901370   
Detail Faktúra došlá 20160058 16.12.2016 ročná a prevádzková kontrola detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48324582  60,00 EUR