|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015249 |
3.8.2015 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015436 |
14.10.2015 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015565 |
18.1.2016 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016117 |
18.4.2016 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016275 |
14.7.2016 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016439 |
26.10.2016 |
zber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016506 |
22.11.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016570 |
26.1.2017 |
za komunálny odpad z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017122 |
23.5.2017 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017314 |
31.7.2017 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
211700017 |
30.10.2017 |
čistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017628 |
15.1.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800249 |
15.3.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018093 |
25.4.2018 |
odpad z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018148 |
15.5.2018 |
zemné práce |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018263 |
26.7.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty za 2. štvrťrok 2018 |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018372 |
21.9.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty za 3. štvrťrok 2018 |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119004 |
28.3.2019 |
hydraulický olej GARD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020171 |
25.5.2020 |
rezný kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020505 |
25.9.2020 |
výkon nakladača |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
90,00 EUR |