Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 170361 23.11.2017 materiál BOVE s. r. o. 45404640  46,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 217056919 23.11.2017 internet tehelňa RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1031712254 23.11.2017 svorka na VO Konex elektro spol. s.r.o. 31680569  15,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 170115 23.11.2017 materiál na MK P-PRAKTIK Peter Oleš 50527444  72,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2102867778 23.11.2017 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1102867755 23.11.2017 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  50,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170114 23.11.2017 svetelný had - vianočná výzdoba MK ILLUMINATION s.r.o. 45501246  398,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170034 23.11.2017 Detské ihrisko Kujanovec KOSTE plus s.r.o. 48324582  9 117,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 17003148 23.11.2017 PHM REAL - K, s.r.o. 36521931  4 053,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700042 23.11.2017 materiál HERMETAL Tomáš Dudík 50422596  75,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2017 23.11.2017 Dodatok č.1 k ZoD č.017/2017 Norma s. r. o., p. Micka 34148159   
Detail Faktúra došlá 2017562 28.11.2017 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  48,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 6171436 28.11.2017 ND MET AGRO Michal Hruška 35242574  121,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017208 28.11.2017 požiarna ochrana Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017116 28.11.2017 odobratie sute Podolan Jozef 3459617  49,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 170976 28.11.2017 servis NM Z001 GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. 02794098  187,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 170819 28.11.2017 servis multicar GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. 02794098  104,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21700636 28.11.2017 servis plošiny INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. 26933195  695,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 117115088 28.11.2017 stravné lístky na november LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  3 688,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017148 28.11.2017 rekonštrukcia spevnených plôch ul.Dibrovova Norma s. r. o., p. Micka 34148159  24 921,61 EUR