|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012421 |
24.9.2012 |
Dovoz betonu |
Trnka Ján |
|
17,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012422 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
14,94 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012423 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Holub Michal |
|
6,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012424 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Mgr. Chmúrová Anna |
|
10,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012425 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Kopec Drahomír |
|
17,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012426 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
28,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012427 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Hubina Jozef |
|
10,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012428 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ambruš Martin |
|
91,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012429 |
24.9.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
255,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012430 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
502,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012431 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
158,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012432 |
24.9.2012 |
Odvoz drevného odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012433 |
24.9.2012 |
Oprava rozhlasu na ul. Mierovej |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
43,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012434 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Began Oto |
|
34,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012435 |
24.9.2012 |
Smeťová nádoba |
Tipsport |
36436861 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012436 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Hučko Ján |
|
7,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012438 |
24.9.2012 |
Zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
82,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012439 |
24.9.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
339,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012440 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Lužná Jarmila |
|
30,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012441 |
24.9.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
198,00 EUR |