|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023769 |
8.1.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024002 |
5.2.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024022 |
5.2.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024024 |
5.2.2024 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
214,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024047 |
12.2.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024110 |
14.3.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024118 |
14.3.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024176 |
23.4.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024185 |
23.4.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024254 |
27.5.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024261 |
27.5.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024341 |
24.6.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4/11 |
15.7.2011 |
Zimná údržba komunikácií |
Roman Dekány |
34548009 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013308 |
31.7.2013 |
dovoz materiálu |
Roman Dekány |
34548009 |
33,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015288 |
10.8.2015 |
dovoz vody |
Roman Dekány |
34548009 |
24,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016308 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Roman Dekány |
34548009 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016043 |
16.3.2016 |
školenie obsluhy prac. plošín |
Martin Lukáč |
34548467 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022550 |
27.9.2022 |
montáž bojleru na dome smútku |
Tupý Rastislav |
34548521 |
248,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11005 |
15.7.2011 |
Oprava strechy garáže |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
507,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
24.9.2012 |
Oplechovanie múrika na detskom ihrisku |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
244,82 EUR |