Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2016576 26.1.2017 uloženie odpadu Vladimír Černák - VEA 34548971  18,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017001 21.2.2017 izolácia šachty Vladimír Černák - VEA 34548971  687,09 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017074 13.3.2017 uloženie odpadu Vladimír Černák - VEA 34548971  57,73 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017114 23.5.2017 odvoz odpadu VK Vladimír Černák - VEA 34548971  185,58 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017185 24.5.2017 uloženie odpadu a výkon nakladača Vladimír Černák - VEA 34548971  75,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017226 30.6.2017 odvoz odpadu VK Vladimír Černák - VEA 34548971  159,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017227 30.6.2017 uloženie odpadu Vladimír Černák - VEA 34548971  20,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2017 7.7.2017 Zmluva o dielo Vladimír Černák - VEA 34548971   
Detail Faktúra došlá 2017015 22.9.2017 oprava strechy v zbernom dvore Vladimír Černák - VEA 34548971  19 994,41 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017028 14.11.2017 Rekonštrukcia schodov na ul.Mýtnej BD 595 Vladimír Černák - VEA 34548971  1 893,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017027 30.11.2017 rekonštrukcia schodov Ul. Mýtna 595 Vladimír Černák - VEA 34548971  1 893,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018012 31.5.2018 Okapové zvody ažľaby na Dome smútku Vladimír Černák - VEA 34548971  2 221,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018014 20.6.2018 Rekonštrukcia oplotenia na sklenníku Vladimír Černák - VEA 34548971  1 540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018021 29.6.2018 rekonštrukcia oplotenia na skleníku Vladimír Černák - VEA 34548971  1 540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018024 29.6.2018 oprava žľabov a zvodov na dome smútku Vladimír Černák - VEA 34548971  2 221,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180515 23.11.2018 položenie dlažby ul Hurbanova Vladimír Černák - VEA 34548971  5 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018034 21.12.2018 Položenie parkových obrubníkov a zámkovej dlažby Vladimír Černák - VEA 34548971  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019218 19.7.2019 odvoz odpadu VK Vladimír Černák - VEA 34548971  299,04 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019295 19.8.2019 rezanie betónu Vladimír Černák - VEA 34548971  168,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019296 19.8.2019 uloženie odpadu Vladimír Černák - VEA 34548971  146,08 EUR