|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016061 |
19.12.2016 |
oprava strechy na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
267,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016576 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
18,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
21.2.2017 |
izolácia šachty |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
687,09 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017074 |
13.3.2017 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
57,73 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017114 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
185,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017185 |
24.5.2017 |
uloženie odpadu a výkon nakladača |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
75,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017226 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
159,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017227 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
20,38 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2017 |
7.7.2017 |
Zmluva o dielo |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
22.9.2017 |
oprava strechy v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
19 994,41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017028 |
14.11.2017 |
Rekonštrukcia schodov na ul.Mýtnej BD 595 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 893,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017027 |
30.11.2017 |
rekonštrukcia schodov Ul. Mýtna 595 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 893,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018012 |
31.5.2018 |
Okapové zvody ažľaby na Dome smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
2 221,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018014 |
20.6.2018 |
Rekonštrukcia oplotenia na sklenníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018021 |
29.6.2018 |
rekonštrukcia oplotenia na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018024 |
29.6.2018 |
oprava žľabov a zvodov na dome smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
2 221,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180515 |
23.11.2018 |
položenie dlažby ul Hurbanova |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018034 |
21.12.2018 |
Položenie parkových obrubníkov a zámkovej dlažby |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
6 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019218 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
299,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019295 |
19.8.2019 |
rezanie betónu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
168,00 EUR |