Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2023071 16.3.2023 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  626,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023104 30.3.2023 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  5 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023113 30.3.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023125 18.4.2023 prevádzka odlučovačov a rozbor odpadovej vody PreVak, s. r. o. 35915749  940,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023174 26.4.2023 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  5 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023180 27.4.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023193 11.5.2023 spotreba vody PreVak, s. r. o. 35915749  601,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023217 12.5.2023 doúčtovanie za spotrebu vody PreVak, s. r. o. 35915749  125,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023123 24.4.2023 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  1 041,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023248 23.5.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023310 22.6.2023 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  5 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023317 22.6.2023 prevádzka odlučovačov ropných látok PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023349 22.6.2023 preplach kanalizácie PreVak, s. r. o. 35915749  199,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023242 12.6.2023 odvoz VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  1 982,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023316 10.7.2023 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  696,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023362 10.7.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  940,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023387 20.7.2023 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  5 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023390 20.7.2023 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023393 20.7.2023 spotreba vody za 2. štvrťrok 2023 PreVak, s. r. o. 35915749  1 047,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023414 20.7.2023 vývoz žumpy ZD PreVak, s. r. o. 35915749  107,52 EUR