|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023071 |
16.3.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
626,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023104 |
30.3.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023113 |
30.3.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023125 |
18.4.2023 |
prevádzka odlučovačov a rozbor odpadovej vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023174 |
26.4.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023180 |
27.4.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023193 |
11.5.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
601,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023217 |
12.5.2023 |
doúčtovanie za spotrebu vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
125,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023123 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 041,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023248 |
23.5.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023310 |
22.6.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023317 |
22.6.2023 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023349 |
22.6.2023 |
preplach kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
199,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023242 |
12.6.2023 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 982,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023316 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
696,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023362 |
10.7.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
940,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023387 |
20.7.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023390 |
20.7.2023 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023393 |
20.7.2023 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2023 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 047,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023414 |
20.7.2023 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |