Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2018470 | 23.11.2018 | odvoz odpadu VK | Lukáč Miroslav | 56,28 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018472 | 23.11.2018 | dovoz vody | Kršák Jozef | 30,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018473 | 23.11.2018 | dovoz vody | Chudík Jozef | 38,28 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018476 | 23.11.2018 | použitie plošiny | Hornáček Ľuboš | 18,60 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018031 | 6.12.2018 | Dodávka rotačných reťazí | MB SERVIS s.r.o. | 3 156,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018476 | 13.12.2018 | použitie plošiny | Hornáček Ľuboš | 18,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3251180402 | 15.1.2019 | servis Unimog NM 790 DC | MB SERVIS s.r.o. | 3 156,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 23122018 | 15.1.2019 | lavičky s operadlom, kôš, | ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. | 13 672,08 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018481 | 23.1.2019 | odvoz odpadu | Hubina Vladimír | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018487 | 23.1.2019 | odvoz odpadu | Rubaninský Miloš | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018496 | 23.1.2019 | uloženie odpadu | Vaško Igor | 68,41 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018498 | 23.1.2019 | odvoz odpadu | Radena Jozef | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018499 | 23.1.2019 | odvoz odpadu | Eisele Július, Ing. | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018500 | 23.1.2019 | odvoz odpadu | Valúch Pavol | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018525 | 23.1.2019 | spotreba vody za 2018 | ZO Šášnatá Jaroslav Filus | 84,36 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018535 | 23.1.2019 | spotreba vody 2018 | Lehotský Zvonimír, Ing. | 91,20 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019004 | 1.2.2019 | odvoz odpadu | Fitko Marek | 5,28 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019006 | 1.2.2019 | alikvotna časť za poškodený kontajner | Malár Libor | 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019010 | 1.2.2019 | uloženie a odvoz odpadu | Eisele Július, Ing. | 34,28 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019013 | 1.2.2019 | odvoz odpadu | Irena Durcová | 6,64 EUR |