|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
26.10.2015 |
servis pneumatík na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
90,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201500187 |
26.10.2015 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
195,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254150055 |
26.10.2015 |
materiál-Mierová ul. |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
204,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015111384 |
26.10.2015 |
ráfik kolesa |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
182,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3101501434 |
26.10.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 008,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7051171 |
26.10.2015 |
tráva, prac. rukavice, krmivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
343,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115106502 |
26.10.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 089,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051511727 |
26.10.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
258,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800000429 |
26.10.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
318,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11342175 |
26.10.2015 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011537189 |
26.10.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
459,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011537188 |
26.10.2015 |
el. energia , VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4 589,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91510004 |
26.10.2015 |
dlažba Pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
9 891,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015203 |
26.10.2015 |
kamenivo 0/22 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
314,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201592 |
26.10.2015 |
zemné práce Mierová |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 044,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201593 |
26.10.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 345,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800000434 |
26.10.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 494,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
151151 |
26.10.2015 |
olej motorový |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
356,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
186004872 |
26.10.2015 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
203,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91102635 |
12.11.2015 |
náterový materiál, riedidlo |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
253,13 EUR |