Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2019058 | 19.11.2019 | preprava zeminy | DEMY s.r.o. | 50669885 | 192,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7055064143 | 19.11.2019 | dopravník seko | Agrotec Slovensko | 31445942 | 970,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000046419 | 19.11.2019 | hadica olejová | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 49,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190923 | 19.11.2019 | toaletný papier, utierky | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 247,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219093642 | 19.11.2019 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019219 | 19.11.2019 | PO a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE+SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3219003183 | 19.11.2019 | zámok | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 3,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1900335 | 19.11.2019 | ND na opravu avie | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 592,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19002957 | 19.11.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 995,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011958337 | 19.11.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011958338 | 19.11.2019 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011960128 | 19.11.2019 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1011960129 | 19.11.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1019111506 | 19.11.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019005089 | 19.11.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019256 | 19.11.2019 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 617,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019258 | 19.11.2019 | vývoz skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 299,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019648 | 19.11.2019 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019261 | 19.11.2019 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119111399 | 19.11.2019 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 419,20 EUR |