Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2022665 22.11.2022 odvoz odpadu Sartech Slovakia, s. r. o. 36339822  26,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022614 22.11.2022 el.energia VO ZSE Energia a.s. 36677281  134,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022615 22.11.2022 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022616 22.11.2022 ND na zber. vozidlá Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  241,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022617 22.11.2022 pracovné rukavice AGROTEAM s. r. o. 31666663  146,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022618 22.11.2022 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022619 22.11.2022 plyn skleník, zber. dvor SPP, a.s. 35815256  117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022620 22.11.2022 prehliadka tlakovej nádoby Valenčík Milan, Ing. ELTERA 40270301  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022621 22.11.2022 ND na Traktorbager Sadloň Kamil 34553550  788,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022622 22.11.2022 materiál na dom smútku TRIAL s.r.o. 31425038  147,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022623 22.11.2022 verejné obstarávanie: Konverzia školy na mestský úrad Verea 47803088  650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022624 22.11.2022 servis plošiny AUTO ŠTÝL, a.s. 36325074  1 999,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022625 22.11.2022 el.energia, str.300,VO, ZD ZSE Energia a.s. 36677281  1 227,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2022626 22.11.2022 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  7 317,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022627 22.11.2022 preprava skla APPIAS spol.s.r.o. 34133500  587,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022628 22.11.2022 materiál na dom smútku TRIAL s.r.o. 31425038  91,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022629 22.11.2022 betón, odobratie staveb. odpadu SLOVITRANS s.r.o. 44945744  513,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022630 22.11.2022 preprava plastov ZDEMAR Slovakia a.s. 44095040  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022631 22.11.2022 oprava NM 155 BL AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  242,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022632 22.11.2022 roloakril 25kg, penetrácia, profil okenný na dom smútku SPOJ OCEL s.r.o. 45437874  936,40 EUR