Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023038 6.2.2023 prevádzka servisných bodov osvetlenia 1.1.-31.3.2023 LES-SERVICE, s.r.o. 53336496  2 486,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023039 6.2.2023 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023041 6.2.2023 spotreba plynu SPP, a.s. 35815256  623,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023043 6.2.2023 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023044 6.2.2023 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  9 000,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023046 6.2.2023 zálohovanie Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023047 6.2.2023 materiál ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  198,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023048 6.2.2023 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  59,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023049 6.2.2023 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023050 6.2.2023 silenblok stabilizátora Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  14,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023051 13.2.2023 ND na seko Boritech s.r.o 52108961  1 610,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023052 13.2.2023 lišta vodiaca, retiazka PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  143,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023053 13.2.2023 tonery ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  49,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023042 13.2.2023 oprava prevodovky hydromotora pojazdu, UNC HYDROTEX-VD s.r.o. 47334991  2 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023054 13.2.2023 preprava nakladača UNC Vladimír Černák - VEA 34548971  468,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023055 13.2.2023 spotreba el.energie, VO ZSE Energia a.s. 36677281  1 383,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023056 13.2.2023 spotreba el.energie, VO ZSE Energia a.s. 36677281  157,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023057 13.2.2023 spotreba el.energie, VO ZSE Energia a.s. 36677281  5 056,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023058 13.2.2023 spotreba el.energie, VO, 300, ZD ZSE Energia a.s. 36677281  3 856,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023059 13.2.2023 preprava skla APPIAS spol.s.r.o. 34133500  416,16 EUR