Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2023208 19.5.2023 odobratie vyseparovaného odpadu Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  9,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023209 19.5.2023 kosenie areálu JUSTUR, spol. s r. o. 31102450  384,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023210 19.5.2023 odobratý olej LADISCO s.r.o. 36806978  31,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023211 19.5.2023 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  346,45 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023212 19.5.2023 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Obec Dolné Srnie 00311511  222,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023213 19.5.2023 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  508,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023214 19.5.2023 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Sučan Ján   55,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023215 19.5.2023 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  983,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023216 19.5.2023 použitie plošiny Cio Systems s.r.o. 48279901  50,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023217 19.5.2023 odvoz odpadu Pribišová Marcela   10,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023218 19.5.2023 odvoz odpadu Pašková Katarína   29,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023219 19.5.2023 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  803,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023220 19.5.2023 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom IP Javorina Záhradky 53352696  184,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá Vf2023221 19.5.2023 drvenie bioodpadu Balga Ján   59,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023222 19.5.2023 odvoz odpadu Šedovič Michal   8,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023223 19.5.2023 odvoz odpadu Stančíková Martina   8,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023232 22.5.2023 brzdový strmeň AVE-MOTO, s.r.o. 34144293  380,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023233 22.5.2023 ložisko, brzdové platničky Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  163,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023234 22.5.2023 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  7 692,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023236 22.5.2023 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  227,50 EUR