Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023258 23.5.2023 spotreba plynu SPP, a.s. 35815256  623,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023259 23.5.2023 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023261 23.5.2023 zálohovanie Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023262 23.5.2023 oleje SLOVCIMI s.r.o 36224146  573,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023263 23.5.2023 pásovina ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  48,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023264 23.5.2023 hygienické potreby na verejné WC CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  261,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023265 23.5.2023 materiál na VO pri poliklinike ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  284,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023266 23.5.2023 obrubník betónový TRIAL s.r.o. 31425038  120,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023267 23.5.2023 kosenie cintorína - breh Samuel Ilušák 51125129  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023268 23.5.2023 odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu SLOVITRANS s.r.o. 44945744  158,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023269 23.5.2023 el.energia VO ZSE Energia a.s. 36677281  3 194,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023270 23.5.2023 el.energia, 300, VO, ZD ZSE Energia a.s. 36677281  2 781,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023271 23.5.2023 el.energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  157,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023274 23.5.2023 utierky MOOIA, s.r.o. 48092932  88,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023272 23.5.2023 el.energia , VO ZSE Energia a.s. 36677281  1 383,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023275 23.5.2023 vytyčovacie práce Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  117,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023279 30.5.2023 oprava cisterny MADANARI CLIENTS s.r.o 45939365  608,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023282 30.5.2023 kosenie cintorína Samuel Ilušák 51125129  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023286 30.5.2023 oprava a výmena pneumatík ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  131,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023287 30.5.2023 hadice na cisternu Fidrich Milan Top Fire 44445148  350,00 EUR