Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2023235 30.5.2023 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  817,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023234 30.5.2023 použitie plošiny Technotur s. r. o. 36704482  35,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023232 30.5.2023 odvoz odpadu Ondrejková Iveta   8,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023233 30.5.2023 použitie plošiny Jozef Hustý 43325777  109,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023227 30.5.2023 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  487,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023290 5.6.2023 kancelárske potreby PAPERA, s. r. o. 46082182  55,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023291 5.6.2023 odborné revízie elektroinštalácii a zvaračiek EL-DO 17656273  154,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023292 5.6.2023 oprava cestnej váhy WESICO s.r.o. 31431518  1 076,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023293 5.6.2023 zhodnotenie stavebného odpadu Podolan Jozef 3459617  127,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023294 5.6.2023 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  27,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023295 5.6.2023 internet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  112,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023296 5.6.2023 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  2,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023297 5.6.2023 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  27,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023298 5.6.2023 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  41,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023299 5.6.2023 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  30,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023300 5.6.2023 telefónne hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023301 5.6.2023 čistenie kanalizácie, objekt technické služby Súrovský Miroslav 43949665  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023302 5.6.2023 spätné zrkadlo Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  132,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023303 5.6.2023 ND na traktor Traktordiely Pavol Podmajerský 54000386  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023304 5.6.2023 účastnícky poplatok za snem Združenie organizácií verejných prác SR 30810833  80,00 EUR