|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023036 |
1.2.2023 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023066 |
31.1.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023009 |
30.1.2023 |
Servis UNC - hydromotora pojazdu |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
2 220,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022748 |
27.1.2023 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
628,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022749 |
27.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
841,55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022750 |
27.1.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
53,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022751 |
27.1.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
189,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022752 |
27.1.2023 |
odobratie odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
26.1.2023 |
Servis vozidla MAN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
23.1.2023 |
Vzduchový filter komplet s obalom, brzdový valec |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
429,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022828 |
23.1.2023 |
spotreba plynu, vyúčtov. |
SPP, a.s. |
35815256 |
286,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022831 |
23.1.2023 |
verejné obstarávanie-zemný plyn |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
7,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022830 |
23.1.2023 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
412,35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023059 |
21.1.2023 |
Náhradné diely na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
765,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022821 |
20.1.2023 |
nedoplatok el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
4 183,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022826 |
20.1.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022827 |
20.1.2023 |
prezutie piagio |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
44,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022829 |
20.1.2023 |
elektrické konvektory |
Dobráklíma, s.r.o. |
44454490 |
823,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023008 |
17.1.2023 |
Servis vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
|
6 255,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023001 |
16.1.2023 |
Vývoz NO |
VYFAKO, s.r.o. |
36555355 |
1 144,32 EUR |