|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018389 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018390 |
21.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
179,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018391 |
21.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
650,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018392 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
135,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018393 |
21.9.2018 |
držiak značky - poškodenie |
Pilát Ivan |
|
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018394 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TANDEM DIVING |
34139575 |
45,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018395 |
21.9.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 913,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018396 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu |
Pilatova Anna |
|
5,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018397 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu |
MUDr. Klička |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018398 |
21.9.2018 |
zametanie Podkozince |
Obec Lubina |
00311731 |
88,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018399 |
21.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
566,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018020 |
19.9.2018 |
Dodávka posypového materiálu |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
6 180,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2018 |
19.9.2018 |
Rámcová kúpna zmluva č.81/2018 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
11.9.2018 |
Dodávka a mechanizované sadenie cibuľovín - námestie Mierová a k cukrárni |
Línia Trenčín, s.r.o. |
46291865 |
3 882,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018019 |
7.9.2018 |
stravné lístky za mesiac august 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 850,06 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018357 |
3.9.2018 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018358 |
3.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
350,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018359 |
3.9.2018 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018360 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,06 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018361 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |