|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023667 |
27.11.2023 |
el. energia VO-preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-868,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023668 |
27.11.2023 |
el. energia VO-preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-1 096,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023669 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-585,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023670 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-819,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023671 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-787,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023672 |
27.11.2023 |
el. energia VO, 300, ZD, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-696,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023674 |
27.11.2023 |
pneumatiky na JCB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 494,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023675 |
27.11.2023 |
autonabíjačka |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
28,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023601 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023602 |
27.11.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
22,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023603 |
27.11.2023 |
odobratie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023604 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
7,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023605 |
27.11.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
73,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023606 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
237,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023607 |
27.11.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Dinga Vladimír |
|
28,35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023608 |
27.11.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Válek Peter |
|
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023609 |
27.11.2023 |
uloženie odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
108,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023610 |
27.11.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
543,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023611 |
27.11.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
378,05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023612 |
27.11.2023 |
kosenie krajníc |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
222,60 EUR |