Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2023490 | 25.9.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023491 | 25.9.2023 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 029,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023504 | 21.9.2023 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 720,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023505 | 21.9.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 181,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023507 | 21.9.2023 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023506 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023511 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023508 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023509 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023510 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023512 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023513 | 21.9.2023 | el.energia VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023515 | 21.9.2023 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 368,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023516 | 21.9.2023 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 440,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023517 | 21.9.2023 | el. energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 149,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023518 | 21.9.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 306,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023519 | 21.9.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023521 | 21.9.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023522 | 21.9.2023 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023523 | 21.9.2023 | destilovaná voda | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 72,60 EUR |