Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2022197 20.5.2022 odber-sklenené črepy Ekolumi, s. r. o. 45366977  1 029,31 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022258 20.5.2022 druhotné suroviny, plasty Ekolumi, s. r. o. 45366977  3 423,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022272 25.5.2022 odber sklenených črepov Ekolumi, s. r. o. 45366977  1 478,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022431 16.8.2022 sklenené črepy Ekolumi, s. r. o. 45366977  1 602,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022564 21.10.2022 sklenené črepy Ekolumi, s. r. o. 45366977  1 531,45 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022617 21.11.2022 sklenené črepy Ekolumi, s. r. o. 45366977  1 254,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 220150757 14.12.2015 pružina na stoličku MEDEXO SK 45348987  115,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020015 6.11.2020 Dodávka nadstavby: sklápač TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  3 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020564 24.11.2020 sklápač vozidlo Piagio TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  3 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021829 3.1.2022 disk kolesa TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  386,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024005 18.1.2024 ND - ramená prednej nápravy TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  388,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024007 22.1.2024 ND - tyč riadenia PIAGGIO TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  180,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024015 5.2.2024 ND Piagio TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  388,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024018 5.2.2024 tyčka riadenia na piagio TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  180,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 150459 11.5.2015 ventilátor kúrenia TIR CENTRUM 45324042  52,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 52017 10.8.2017 projektová dokumentácia ul. Hurbanova-vnútrobloky ZAAR TRNAVA s.r.o. 45323747  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 72018 23.8.2018 projektová dokumentácia - úprava okolia ev. kostola ZAAR TRNAVA s.r.o. 45323747  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 82018 26.10.2018 projekt vnútroblok Hurbanova ZAAR TRNAVA s.r.o. 45323747  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021002 22.2.2021 Projekt náhradnej výsadby + rekonštrukcia vnútrobloku na ul.Hurbanovej 143 ZAAR TRNAVA s.r.o. 45323747  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021089 2.3.2021 vypracovanie projektu náhradnej výsadby, Hurbanova 143 ZAAR TRNAVA s.r.o. 45323747  400,00 EUR