|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022197 |
20.5.2022 |
odber-sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 029,31 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022258 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 423,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022272 |
25.5.2022 |
odber sklenených črepov |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 478,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022431 |
16.8.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 602,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022564 |
21.10.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 531,45 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022617 |
21.11.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 254,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
220150757 |
14.12.2015 |
pružina na stoličku |
MEDEXO SK |
45348987 |
115,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Dodávka nadstavby: sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020564 |
24.11.2020 |
sklápač vozidlo Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021829 |
3.1.2022 |
disk kolesa |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
386,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
18.1.2024 |
ND - ramená prednej nápravy |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
22.1.2024 |
ND - tyč riadenia PIAGGIO |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024015 |
5.2.2024 |
ND Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024018 |
5.2.2024 |
tyčka riadenia na piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150459 |
11.5.2015 |
ventilátor kúrenia |
TIR CENTRUM |
45324042 |
52,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52017 |
10.8.2017 |
projektová dokumentácia ul. Hurbanova-vnútrobloky |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
23.8.2018 |
projektová dokumentácia - úprava okolia ev. kostola |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
82018 |
26.10.2018 |
projekt vnútroblok Hurbanova |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
22.2.2021 |
Projekt náhradnej výsadby + rekonštrukcia vnútrobloku na ul.Hurbanovej 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021089 |
2.3.2021 |
vypracovanie projektu náhradnej výsadby, Hurbanova 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |