Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10190149 30.12.2019 predaj čerpadla Pumpa servis, s.r.o. 51264901  324,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020286 23.7.2020 čerpadlo Pumpa servis, s.r.o. 51264901  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020308 28.7.2020 čerpadlo Pumpa servis, s.r.o. 51264901  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021297 22.7.2021 oprava čerpadla Pumpa servis, s.r.o. 51264901  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021408 24.8.2021 oprava čerpadla námestie Pumpa servis, s.r.o. 51264901  395,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021342 22.7.2021 cestné obrubníky Oračko Jozef 51190745  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022031 1.2.2022 ND na metlu HAAGA Euronáradie SK s.r.o. 51155486  75,99 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022659 22.11.2022 drvenie a odvoz bioodpadu Samuel Ilušák 51125129  74,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022660 22.11.2022 drvenie a odvoz bioodpau Samuel Ilušák 51125129  226,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023267 23.5.2023 kosenie cintorína - breh Samuel Ilušák 51125129  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023282 30.5.2023 kosenie cintorína Samuel Ilušák 51125129  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023289 30.5.2023 kosenie cintorína Samuel Ilušák 51125129  215,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023326 22.6.2023 kosenie cintorína ul. Hurbanova Samuel Ilušák 51125129  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023346 22.6.2023 kosenie cintorína ul, Hurbanova Samuel Ilušák 51125129  195,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023347 22.6.2023 stihanie plota Dr.Uradnička Samuel Ilušák 51125129  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023356 10.7.2023 kosenie cintorína Samuel Ilušák 51125129  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023410 20.7.2023 kosenie cintorína a jeho častí Samuel Ilušák 51125129  605,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900224 19.12.2019 kurz 1. pomoci Medic Helps 50977075  172,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 19017 26.8.2019 odfrézovanie podrastu na aleji Dubník Olichta Adrián 50810065  200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017306 31.7.2017 dovoz vody FARMARIK s.r.o. 50765370  77,88 EUR