|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
10190149 |
30.12.2019 |
predaj čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
324,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020286 |
23.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020308 |
28.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021297 |
22.7.2021 |
oprava čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021408 |
24.8.2021 |
oprava čerpadla námestie |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
395,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021342 |
22.7.2021 |
cestné obrubníky |
Oračko Jozef |
51190745 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022031 |
1.2.2022 |
ND na metlu HAAGA |
Euronáradie SK s.r.o. |
51155486 |
75,99 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022659 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Samuel Ilušák |
51125129 |
74,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022660 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpau |
Samuel Ilušák |
51125129 |
226,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023267 |
23.5.2023 |
kosenie cintorína - breh |
Samuel Ilušák |
51125129 |
290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023282 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023289 |
30.5.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
215,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023326 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul. Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023346 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul, Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023347 |
22.6.2023 |
stihanie plota Dr.Uradnička |
Samuel Ilušák |
51125129 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023356 |
10.7.2023 |
kosenie cintorína |
Samuel Ilušák |
51125129 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023410 |
20.7.2023 |
kosenie cintorína a jeho častí |
Samuel Ilušák |
51125129 |
605,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1900224 |
19.12.2019 |
kurz 1. pomoci |
Medic Helps |
50977075 |
172,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19017 |
26.8.2019 |
odfrézovanie podrastu na aleji Dubník |
Olichta Adrián |
50810065 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017306 |
31.7.2017 |
dovoz vody |
FARMARIK s.r.o. |
50765370 |
77,88 EUR |