Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023011 19.2.2023 Oprava brzdových bubnov TECHSERVIS s.r.o. 36312011  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023083 16.3.2023 kooperačné práce-brzdový bubon, opracovanie TECHSERVIS s.r.o. 36312011  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023128 18.4.2023 oprava ložiskového púzdra TECHSERVIS s.r.o. 36312011  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023144 20.4.2023 kooperačné práce - hriadeľ, ložisko na kosačku TECHSERVIS s.r.o. 36312011  52,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023173 26.4.2023 hriadeľ na kosačku TECHSERVIS s.r.o. 36312011  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023038 24.3.2023 Oprava hriadeľov na ISEKI TECHSERVIS s.r.o. 36312011  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023284 30.5.2023 opracovanie-brzdový bubon na sklápač Liaz TECHSERVIS s.r.o. 36312011  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023341 22.6.2023 opracovanie disk brzda TECHSERVIS s.r.o. 36312011  105,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023591 31.10.2023 piest, traktor.kosa TECHSERVIS s.r.o. 36312011  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023612 31.10.2023 výroba súčiastok na seko TECHSERVIS s.r.o. 36312011  302,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023701 18.12.2023 koleso bubon TECHSERVIS s.r.o. 36312011  69,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024354 24.6.2024 kooperačné práce TECHSERVIS s.r.o. 36312011  558,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015076 26.3.2015 odvoz odpadu REVO-MAT s.r.o. 36311847  27,54 EUR 
Detail Faktúra došlá FO-386/2012 9.3.2012 Pohonné hmoty 1.3.-5.3.2012 SPECTRUM, a.s. 36311014  979,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FO-422/2012 19.3.2012 Pohonné hmoty 6.3.-12.3.2012 SPECTRUM, a.s. 36311014  1 608,25 EUR 
Detail Faktúra došlá FO-479/2012 28.3.2012 Pohonné hmoty 13.3.-19.3.2012 SPECTRUM, a.s. 36311014  996,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FO-526/2012 4.4.2012 Pohonné hmoty 20.3.-26.3.2012 SPECTRUM, a.s. 36311014  1 989,46 EUR 
Detail Faktúra došlá FO-564/2012 12.4.2012 Pohonné hmoty 26.3.-31.3.2012 SPECTRUM, a.s. 36311014  1 458,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 141864 22.9.2014 remeň COMPREX s.r.o. 36309028  46,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1 5.8.2013 dodávka vody z verejného vodovodu EUR - MED, a.s. 36309010