|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023140 |
20.4.2023 |
oprava vyklapača na zberovom vozidle NM488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
1 249,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023075 |
15.6.2023 |
Oprava smetiarskeho vozidla MAN 488 |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023354 |
10.7.2023 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023576 |
25.10.2023 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
5 473,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023780 |
8.1.2024 |
oprava zberového vozidla NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
3 675,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024011 |
5.2.2024 |
oprava inštalácie NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 161,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024001 |
31.1.2024 |
Servis vozidla NM-488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
15.1.2024 |
Servis vozidla NM-488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 161,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
servis NM 788 BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024053 |
12.2.2024 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024273 |
27.5.2024 |
servis NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
379,06 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011156 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
23,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012241 |
12.6.2012 |
Dovoz a prenájom lavíc |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
75,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012598 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,57 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012598 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
14,57 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013549 |
3.1.2014 |
odvoz za vyseparované zložky odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
11,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2012 |
2.3.2012 |
Dodatok k Zmluve o vykonaní služieb |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014604 |
20.1.2015 |
odvoz plasty a papier |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
12,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020355 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020419 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |