Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2022439 16.8.2022 odovoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  642,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022469 18.8.2022 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022488 18.8.2022 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022499 26.9.2022 vývoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  513,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022563 21.10.2022 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  686,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022537 30.9.2022 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022551 30.9.2022 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022553 30.9.2022 vývoz žumpy, ZD PreVak, s. r. o. 35915749  93,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022606 27.10.2022 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  1 444,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022607 27.10.2022 spotreba vody PreVak, s. r. o. 35915749  1 192,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022608 27.10.2022 čistenie odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  1 940,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022627 21.11.2022 odvoz odpadu VK PreVak, s. r. o. 35915749   
Detail Faktúra došlá DF2022615 22.11.2022 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022644 22.11.2022 vývoz žumpy PreVak, s. r. o. 35915749  93,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022694 24.11.2022 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022681 1.12.2022 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022741 20.12.2022 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022750 20.12.2022 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022679 20.12.2022 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  1 008,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022813 9.1.2023 spotreba vody PreVak, s. r. o. 35915749  613,24 EUR