Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024249 27.5.2024 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024265 27.5.2024 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  12 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024276 27.5.2024 voda za 4/2024 PreVak, s. r. o. 35915749  78,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024278 27.5.2024 čerpanie odpadových vôd PreVak, s. r. o. 35915749  107,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024175 29.5.2024 vývoz VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  1 121,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024198 30.5.2024 odobratie vyseparovaného odpadu PreVak, s. r. o. 35915749  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024340 24.6.2024 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  12 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024347 24.6.2024 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024353 24.6.2024 pitná voda hydrant PreVak, s. r. o. 35915749  80,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024230 25.6.2024 vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom PreVak, s. r. o. 35915749  840,10 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2024250 25.6.2024 odobratie vyseparovaného odpadu PreVak, s. r. o. 35915749  48,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024286 19.7.2024 VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  576,85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024315 22.7.2024 odvoz vyseparovaného odpadu PreVak, s. r. o. 35915749  558,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012045 22.2.2012 Použitie vysokozdvižnej plošiny Merga, s.r.o. 35912782  34,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2016 10.2.2016 Dohoda o preložke SPP - distribúcia a.s. 35910739   
Detail Faktúra došlá 9000221068 22.4.2016 vytýčenie plynovodu SPP - distribúcia a.s. 35910739  322,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2016 19.5.2016 Zmluva o pripojení SPP - distribúcia a.s. 35910739   
Detail Faktúra došlá 4300007905 13.6.2016 poplatok za pripojenie SPP - distribúcia a.s. 35910739  216,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022342 29.7.2022 spotreba plynu SPP - distribúcia a.s. 35910739  117,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014385 19.8.2014 použitie kompresora AZE Komplex s.r.o. 35909200  20,70 EUR