|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024249 |
27.5.2024 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024265 |
27.5.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024276 |
27.5.2024 |
voda za 4/2024 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
78,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024278 |
27.5.2024 |
čerpanie odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024175 |
29.5.2024 |
vývoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 121,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024198 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024340 |
24.6.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024347 |
24.6.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024353 |
24.6.2024 |
pitná voda hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
80,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024230 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
840,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2024250 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024286 |
19.7.2024 |
VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
576,85 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024315 |
22.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
558,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012045 |
22.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Merga, s.r.o. |
35912782 |
34,08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2016 |
10.2.2016 |
Dohoda o preložke |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
9000221068 |
22.4.2016 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
322,72 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2016 |
19.5.2016 |
Zmluva o pripojení |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
4300007905 |
13.6.2016 |
poplatok za pripojenie |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
216,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022342 |
29.7.2022 |
spotreba plynu |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
117,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014385 |
19.8.2014 |
použitie kompresora |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
20,70 EUR |