|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021783 |
3.1.2022 |
pružina, brúsny kotúč |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
24,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021894 |
3.1.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022208 |
12.5.2022 |
batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022247 |
19.5.2022 |
popruhy, štít so slúchadlami, |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
113,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022396 |
29.7.2022 |
štít sieťový |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
5,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022554 |
30.9.2022 |
multifunkčný sprej |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
43,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022675 |
23.11.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023052 |
13.2.2023 |
lišta vodiaca, retiazka |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
143,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023138 |
20.4.2023 |
batéria na cisternu NM992AL |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
453,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023353 |
10.7.2023 |
OPP, štít a ochrana sluchu |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
37,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021556 |
14.10.2021 |
kobercový trávnik na námestie |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
291,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021615 |
1.12.2021 |
kobercová trávnik |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
204,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023413 |
20.7.2023 |
tlačný ventil na fontánu |
INTERCOM Bratislava |
35711159 |
59,86 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2020 |
6.11.2020 |
Návrh poistnej zmluvy |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2021 |
1.12.2021 |
Návrh poistnej zmluvy |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011208 |
21.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 800,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011025 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
816,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011041 |
20.7.2011 |
Oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
511,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011059 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
747,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011100 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
598,20 EUR |