|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021057 |
8.3.2021 |
použitie plošiny pri demontáži reklamy |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
34,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Df2021228 |
27.5.2021 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
34,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023108 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu do ZD |
Kršák Róbert |
|
34,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023633 |
27.11.2023 |
kryt zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
34,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012003 |
17.1.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Coffee Co Slovakia s.r.o |
43909035 |
34,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012045 |
22.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Merga, s.r.o. |
35912782 |
34,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012235 |
12.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Grafis Reklama s. r. o. |
35742411 |
34,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015167 |
25.5.2015 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
34,07 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018515 |
23.1.2019 |
druhotné suroviny obaly z plastov (polystyrén) |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
34,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600230 |
18.8.2016 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
34,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023017 |
13.2.2023 |
revízia zariadenia a el. energia k stánku na námestí |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
34,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017358 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Rojková Zdenka |
|
33,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019433 |
21.10.2019 |
uloženie odpadu |
Sadloň Marek |
|
33,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019462 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
Závodný |
|
33,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018463 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu |
Ján Jakubec |
|
33,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190051 |
15.11.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012141 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ing. Miroslav Nerád |
|
33,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012150 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
33,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012609 |
4.1.2013 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
33,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022034 |
1.2.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
33,84 EUR |