|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
219043084 |
16.7.2019 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019259 |
16.7.2019 |
vývoz odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
37,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51900678 |
15.7.2019 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 323,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51900652 |
15.7.2019 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 556,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20191134 |
15.7.2019 |
obrubník záhradný, čierny |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
109,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190354 |
15.7.2019 |
náustok |
ALKOMA s.r.o. |
36335631 |
12,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190429 |
15.7.2019 |
mikrobiorozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011925635 |
15.7.2019 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011925634 |
15.7.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12019015 |
15.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
361,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12019016 |
15.7.2019 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
561,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
15.7.2019 |
Upgrade web stránky |
Kuzmiakova Renáta |
37681303 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190225 |
15.7.2019 |
predaj betónovej zmesi |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
843,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201900093 |
15.7.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
152,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1900016 |
15.7.2019 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190185 |
15.7.2019 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
41,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5506577661 |
15.7.2019 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5506577133 |
15.7.2019 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5506577725 |
15.7.2019 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
32,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5506576362 |
15.7.2019 |
internet, tehel. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |