Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1800017 23.2.2018 servis Money PROBE - Ing. Jaroslav Petráš 11750103  43,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018005 20.2.2018 Dodávka posypovej soli LAPPER spol s.r.o. 31572316  2 280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2018 15.2.2018 Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve - pohonné hmoty REAL - K s.r.o. 36521931   
Detail Faktúra vyšlá 2018016 9.2.2018 VK Klenková Soňa   31,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018015 9.2.2018 odvoz odpadu Michalec Radoslav   16,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018017 9.2.2018 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  525,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018018 9.2.2018 odobratý olej LADISCO s.r.o. 36806978  68,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 570180001 8.2.2018 servis multicar UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  390,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51800071 8.2.2018 servis zber. vozidla MAN AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  239,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 10553083 8.2.2018 poplatok VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21802586 8.2.2018 brúsny kotúč, batéria Optima PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  466,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 180002 8.2.2018 podľa zmluvy: Rekonštrukcia okenných dverových a fasádnych výplní na dome smútku Alumatic, s.r.o. 46007059  13 160,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018001 8.2.2018 grafický návrh Inspika s.r.o. 47474254  33,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170051988 8.2.2018 zmluvná pokuta za palubnú jednotku SkyToll, a.s. 44500734  257,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811800027 8.2.2018 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  48,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 180100001 8.2.2018 dosky na lavičky STOLÁRSTVO Marián Krištof 43326463  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811800007 8.2.2018 kábel J5x6 ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  3,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 38300333 8.2.2018 Konzultácie HR SOFTIP, a. s. 36785512  117,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5439056510 8.2.2018 tel.hovory, Vráblová Orange Slovensko, a. s. 35697270  36,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 5439057103 8.2.2018 tel.hovory, Straka Orange Slovensko, a. s. 35697270  35,78 EUR