Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2147015212 25.4.2017 internet tehelňa RadioLAN 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711700451 25.4.2017 žiarovky,zdroj ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  44,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 254170016 25.4.2017 materiál na MK STABILIT spol s.r.o. 31102361  56,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700011 25.4.2017 vibračná doska HERMETAL Tomáš Dudík 50422596  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700008 25.4.2017 materiál HERMETAL Tomáš Dudík 50422596  54,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 7070482 25.4.2017 tráva, hnojivo AGROTEAM s. r. o. 31666663  494,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 560170064 25.4.2017 ND na tremo NM Z001 UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  961,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 21706036 25.4.2017 batéria, brusny kotúč PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  161,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51700479 25.4.2017 servis NM 663 CM AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  719,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 10170962 25.4.2017 kurz obsluhy stavebných strojov JF, spol. s.r.o. 36620009  474,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21700137 25.4.2017 servis plošiny INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. 26933195  306,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 17075 25.4.2017 pracovna zdravotna služba MEDCARE, s. r. o. 36749176  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170002 25.4.2017 servis pneu na vozidlách ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  255,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1921878318 25.4.2017 tablet na VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  62,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 170104 25.4.2017 materiál BOVE s. r. o. 45404640  162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700091 25.4.2017 ND opravy LKW-MOBILE, spol. s.r.o. 31425411  1 048,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 201718 25.4.2017 odobratie stavebnej sute Podolan Jozef 3459617  623,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 17010011 25.4.2017 preprava skla Profi Service Truck s.r.o. 47077174  492,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017004 25.4.2017 ND TRIO - autopotreby Ján Jakubec 30875021  189,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 1055540 25.4.2017 zneškodnenie odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  73,63 EUR