|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5794082865 |
13.3.2017 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017122 |
13.3.2017 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA s.r.o. |
34096230 |
204,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201706 |
13.3.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
73,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170060 |
13.3.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
268,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011717914 |
13.3.2017 |
el.energia-tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011717913 |
13.3.2017 |
el.energia-kanc. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201734 |
13.3.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170029 |
13.3.2017 |
ND na dopravu |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
185,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170009 |
13.3.2017 |
materiál na námestie |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
54,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017059 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017060 |
13.3.2017 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
185,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017061 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
530,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017062 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
264,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017063 |
13.3.2017 |
výkon nakladača |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017064 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Haruštiak Miroslav |
|
31,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017065 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Struhárik Dušan |
|
76,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017066 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Mackovič Dušan |
|
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017067 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
245,05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017068 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017069 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,80 EUR |