|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1011707900 |
22.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 141,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170028 |
21.2.2017 |
udržiavací poplatok Gramis 2017 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217110016 |
21.2.2017 |
spät. zrkado |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
165,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17000109 |
21.2.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 635,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
21.2.2017 |
izolácia šachty |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
687,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9/17 |
21.2.2017 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
884,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170146 |
21.2.2017 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
1 890,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201700099 |
21.2.2017 |
preskúšanie, zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051627122 |
21.2.2017 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1442287053 |
21.2.2017 |
náradie |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
220,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21702492 |
21.2.2017 |
batérie |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
331,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170010 |
21.2.2017 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
70168 |
21.2.2017 |
spony bandimex |
KUDA PACKAGING |
|
163,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20162780 |
21.2.2017 |
projekt priechod pre chodcov |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1710344031 |
21.2.2017 |
dialničná známka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21700252 |
21.2.2017 |
fe materiál, ND NM 047 BZ |
JKZ Slovakia |
36329941 |
296,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
702000474 |
21.2.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51700110 |
21.2.2017 |
ND na NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
169,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51700090 |
21.2.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
4 710,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51700085 |
21.2.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 889,84 EUR |