|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2012 |
13.6.2012 |
Zmluva o vykonaní služieb |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012249 |
14.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Kasell Trade s.r.o. |
46420631 |
419,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012250 |
14.6.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac máj 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
312,05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012251 |
14.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Wax trade s.r.o. |
46626468 |
489,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012252 |
14.6.2012 |
Odvoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
500,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012253 |
14.6.2012 |
Odvoz vyseparované zložky odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
3,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012254 |
14.6.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
12,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012255 |
14.6.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu podľa dodatku č. 3 zmluvy o vykonaní služieb |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
268,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012256 |
14.6.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
8,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012257 |
14.6.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012258 |
14.6.2012 |
Zmluva o spolupráci č. 2/2009/DOb množstvá odpadov z obalov na zhodnotenie |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 053,89 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012259 |
14.6.2012 |
Odvoz odpadu |
Kéková Jana |
|
6,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012260 |
14.6.2012 |
Zapožičanie predajného stánku |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012261 |
14.6.2012 |
Údržba zelene pri obchodnom centre SNP 111 v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012262 |
14.6.2012 |
Oblužné práce pri osadení bilboardu |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012263 |
14.6.2012 |
Kosenie areálu ATC Dubník |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
394,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00 |
15.6.2012 |
Zmluva o dielo - oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2012 |
15.6.2012 |
Kúpna zmluva - nákup priekopovej kosačky |
Albera Morava s.r.o. |
26242681 |
23 976,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012279 |
20.6.2012 |
Opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektiny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012281 |
20.6.2012 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
132,43 EUR |